送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-07-26 13:54

发票没开可以先暂估入账 借生产成本或某支出 贷应付账款-暂估 
你预付的款项 借预付账款贷银行存款 
下月收到发票时 先冲暂估 借生产成本或某支出负数 贷应付账款-暂估 负数 
然后再按发票金额  借生产成本或某支出  贷预付账款 银行存款(补付差额的话) 
如果是增值税专票取的发票时需考虑进项。

1484988291 追问

2018-07-26 14:28

补付差额,但是我是今天收到猪苗,今天就把差额付出去呢

方老师 解答

2018-07-26 15:07

不存在差额的话,等收到发票时不用做银行存款的那条分录,直接冲预付账款就可以。

1484988291 追问

2018-07-26 15:14

有点复杂,我都晕了!我6月预付定金5万元,今天入库猪苗,今天要把剩余的款5万元付给对方,但是对方要下月才开发票过来,不存在 税款,现在我付款的这笔分录该如何做并且需要对方提供什么付款附件,下月收到发票又如何做

方老师 解答

2018-07-26 15:30

6月预付定金时 借预付账款5 贷银行存款 5  附付款附件 
今天入库时 借生产成本或某支出 10 贷应付账款-暂估  10(为了反映未取得发票)附入库单 
今天支付余款 借预付账款5 贷银行存款 5  附付款附件 
下月拿到发票时 
先冲减上月暂估借生产成本或某支出 -10 贷应付账款-暂估  -10  无附件,摘要写冲上月几号凭证暂估 
借生产成本或某支出 10 贷预付账款10 附发票

1484988291 追问

2018-07-26 16:35

预付款是不是需要对方提供一个收据?

方老师 解答

2018-07-26 17:56

可以提供,不是必须,附你银行转账的回单就可以。

1484988291 追问

2018-07-26 21:17

好的,谢谢老师

方老师 解答

2018-07-26 22:18

不客气,满意请给老师五星好评哈!

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发票没开可以先暂估入账 借生产成本或某支出 贷应付账款-暂估 你预付的款项 借预付账款贷银行存款 下月收到发票时 先冲暂估 借生产成本或某支出负数 贷应付账款-暂估 负数 然后再按发票金额 借生产成本或某支出 贷预付账款 银行存款(补付差额的话) 如果是增值税专票取的发票时需考虑进项。
2018-07-26 13:54:34
可以的呀,你就把退回去就行了。然后他把钱退给你。就是相当于业务取消。
2024-01-17 15:53:48
您好,这样操作是对的,收款方和开票方要一致的
2024-01-17 15:54:48
借预付账款,贷银行 借库存商品,贷应付账款暂估。
2023-12-04 15:17:40
你好 继续用预付账款就可以
2022-02-04 17:21:18
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