送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-07-24 10:42

借:以前年度损益调整贷:应交税费

蓝色星空 追问

2018-07-24 10:56

就这一个分录吗?这后面的数字应该是3万还是22万?能具体写一下吗?

袁老师 解答

2018-07-24 11:09

这个用3万即可的,一个分录就可以的了

蓝色星空 追问

2018-07-24 11:34

退的22万已到账,怎么做分录?

蓝色星空 追问

2018-07-24 11:49

退的22万已到账,怎么做账?

袁老师 解答

2018-07-24 14:26

借:其他应收款22贷:应交税费22;借:银行存款22,贷:银行存款22

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这个应该补提3万元的企业所得税。
2018-07-24 09:47:58
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2018-08-02 10:24:17
你好,因为纳税调整后所得是负数,没有弥补亏损,只需要把调整之后的应纳税所得额填写在应纳税所得额栏次就可以的
2018-04-02 11:38:42
您好!你这个是16年错了,你应该调16年。
2017-04-06 09:49:41
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