老师,汇算清缴有调增,导致所得税调增4万元,这4万元沒在19年计提过所得税费用,这在缴了这4万要进以前年度损益调整吗?分录怎么写?
kj_YNweuhsGkDcH
于2020-05-19 08:18 发布 657次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-19 08:20
所得税交了4万吗,调增之后交多少企业所得税,这个就计提多少,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
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所得税交了4万吗,调增之后交多少企业所得税,这个就计提多少,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
2020-05-19 08:20:47

1、1万元增值税在A105000表第14栏,与本期收入无关的支出
2、所得税不影响企业利润总额,不影响2018年企业所得税,不需要调整
2019-05-09 14:16:11

纳税调整明细表,扣除项目其他,填写帐载金额13万。
2022-05-12 17:35:17

你好,具体的是调整的什么业务的?
2022-05-12 17:00:58

你这个是在2018年没有入账么
2019-05-17 20:06:41
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