外协加工,对方赔偿了几百块钱的材料异常损耗,用来抵减我们的应付款,这个要怎么入账呢
馨月
于2018-07-21 10:01 发布 1194次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

借:应付账款贷;委托加工物资
2018-07-21 10:03:16

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你的意思是对于你的那个账目来说,你是挂在应付账款,但是呢,你不需要再给他钱了,还是说你本身就没有挂账呀,如果没有挂账的话,那对方也不用再给你开发票了,你也不需要付给他钱了。
2022-08-10 14:41:33

你好; 需要的;材料款应该正常开票的 ; 赔偿款是其他业务发生的是吗
2022-08-11 08:42:33

你好,如果是现金折扣的话,借:应付账款 贷:财务费用
2016-11-04 16:08:56
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