公司从6月开始从小规模升级成一般纳税人,但因开票出错,有几张票开成了3%税率的,当时,税局说,可以直接按16%报税,我们按税局要求报了票面开3%税率,客户按3%税率付款,现在申报是按16%申报后续咋处理 客户按票面付款,按申报做账,中间有13%的税金差异,这个差异怎么做账?

优美的大雁
于2018-07-20 14:02 发布 1441次浏览
- 送心意
梁老师
职称: 注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
相关问题讨论
如果多交的税款不能自客户处收回,只能冲减收入了
2018-07-20 14:22:11
你好!其实最好的做法是把5%税率的发票红冲或者作废重新开具,这样账面与申报表也一致,
2019-09-09 19:53:44
你好,你账上还是按照1%的发票做金额,税额只不过是交税的时候你交多交的2%,借营业外支出贷应交税费。
2022-10-09 09:27:17
你好,站上做账还是按照百分之一来。
2022-01-06 15:50:41
你好!是的,专票按发票税率申报
2022-04-12 14:24:15
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