送心意

谭佳丽

职称审计师,中级会计师

2018-07-20 11:14

你好,需要分开入账,销售款按实际销售金额计入营业收入,水电餐费等计入相关费用,不能因为现金流抵减了就按抵减后的净额计一笔分录。

彩虹 追问

2018-07-20 11:17

那付水电费的时候可以,借:管理费用,贷应收账款吗

谭佳丽 解答

2018-07-20 11:23

你好,假设现在你们公司卖东西给厂家,产品卖价100元,同时,你们要付给他们水电餐费15元,收100付15,你们实际应该收款为85元,这时候,应该分两笔入账,第一笔:销售,借:应收账款,贷:主营业务收入,第二笔:费用,借:管理费用,贷:应收账款。

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你好,需要分开入账,销售款按实际销售金额计入营业收入,水电餐费等计入相关费用,不能因为现金流抵减了就按抵减后的净额计一笔分录。
2018-07-20 11:14:29
老师销售货物公司给我们的活 我们运货 等买货方打款给我们 销售公司要从我们的运费里提钱 他们也不给开票 我们给他们提的这笔钱怎么入账
2018-09-11 11:11:11
你好,如果是供应商承担的,你付的维修费计入其他应收款核算,而不是销售费用的
2017-01-13 11:53:56
借库存商品贷应收账款。
2022-02-17 17:43:29
你好,借:其他应收款  贷:银行存款  
2022-10-09 20:14:34
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