代加工 我们代卖成品 货款打我们账上 包装纸箱我们代买,最后结账应该付给他的钱 就是销售产品的货款减去我们垫付的费用减去应收的加工费 这个钱应该记什么科目
牵着蜗牛去散步☔️
于2018-04-14 16:22 发布 921次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
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您好,这个钱应该在支出时,记入劳务成本科目,收加工费时,确认收入,再结转成本到主营业务成本,或者其他业务成本科目。
2018-04-14 16:32:50

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

1、采购时:
借:其他应收款-供应商
贷:银行存款
2、供应商付款:
借:银行存款
贷:其他应收款-供应商
3、少付货款:
借:应付账款-供应商
贷:其他应收款-供应商
2017-11-04 08:45:17

应付销货方代垫的运费,计入应付款科目。
2020-04-29 12:02:17

这些费用都是计入成本的,但是支付给谁就有不同的处理
如果支付给供应商,那么当然通过往来科目应付账款
如果支付给第三方,应该通过其他应付款
2020-04-20 22:34:01
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