送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-20 10:24

你好 借;应付职工薪酬  贷;库存现金

晴天 追问

2018-07-20 10:36

老师我是在筹建期发的工资,不应是先计提工资,借管理费用开办费,贷应付职工薪酬吗

邹老师 解答

2018-07-20 10:40

你好,是的,在发放之前需要做一笔计提分录的

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相关问题讨论
你好 借;应付职工薪酬 贷;库存现金
2018-07-20 10:24:08
您好 借:在建工程 贷:应付职工薪酬-应付工资 借:应付职工薪酬-应付工资 贷:库存现金
2019-07-22 16:02:18
上个季度的8、9月做错了,要怎样更正,还是反结账? 工资4500元, 借:主营业务成本 2000,贷:管理费用--工资薪金 2000, 借:管理费用--工资薪金 4500,贷:应付工薪酬--工资 4500; 借:应付工薪酬--工资 4500,贷:库存现金 4500。 要怎样修改? 具体的会计分录怎么写? 请告知详细方法
2024-01-12 19:43:52
您好!你申报个税,是按实际工资申报?然后做账又不是按申报的做?
2018-09-29 16:33:07
你好! 可以的
2019-08-08 18:32:47
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