送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2026-07-14 08:46

您好,你们公司是一般纳税人还是小规模纳税人?

小仙女 追问

2026-07-14 09:10

一般纳税人

东老师 解答

2026-07-14 09:13

借:应收账款/银行存款/预收账款 
贷:以前年度损益调整(主营业务收入) 
贷:应交税费—增值税检查调整 / 应交税费—未交增值税 
 
2. 补结转对应成本(如有)
 
借:以前年度损益调整(主营业务成本) 
贷:库存商品/合同履约成本等 
 
3. 补提21年附加税费
 
借:以前年度损益调整(税金及附加) 
贷:应交税费—城建税 / 教育费附加 / 地方教育附加 
 
4. 补提21年企业所得税
 
借:以前年度损益调整(所得税费用) 
贷:应交税费—应交企业所得税 
 
5. 结增值税检查调整(一般纳税人)
 
借:应交税费—增值税检查调整 
贷:应交税费—未交增值税 
 
6. 实际缴纳全部税款
 
借:应交税费—未交增值税 
借:应交税费—城建税 / 教育费附加 / 地方教育附加 
借:应交税费—应交企业所得税 
贷:银行存款 

上传图片  
相关问题讨论
同学您好, 您好,您的具体 问题/情况 是什么, ?
2023-07-28 14:00:22
你好; 你们这个说明你增值税收入和 企业所得税 收入有差异金额;  说明你们报的数据不对哈; 你去看看那个 数据才是你的真实收入;   在去改错误的申报表即可   
2022-07-18 18:58:42
首先,你需要确定开票月份的增值税是否应该补缴,如果应该补缴,就需要按照补缴税款的规定填报表,如果不需要补缴,则可以按照正常税款申报的规定报税。
2023-03-23 12:13:21
同学你好 所得税汇算需要看是不是有损失 没有损失填写收入明细表
2022-05-23 11:04:16
你好,可以不一致的,
2021-11-14 20:43:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...