公司6月收到的租金水电发票是普票,7月红冲6月的普票改成专票,账务上怎么处理呢?

欢喜
于2026-07-10 10:54 发布 9次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2026-07-10 10:57
您好,把上月的红冲重做就可以
相关问题讨论
您好!借管理费用—租金 贷应付账款
6月借管理费用—租金 应付账款 贷银行存款。
7月可以借应交税费—应交增值税—进项税额 贷管理费用—租金
2022-07-07 17:14:49
借管理费用贷其他应付款,这个是五月份的
六月份借其他应付款贷、银行存款,
借管理费用贷其他应付款
2022-07-07 15:35:40
首先,5月的租金没有交,5月的账务处理应该是:在会计账簿中记录应付款项,即记账,这是在会计账簿中属于应付款项的账户,出现负数;然后把应付款项支付给租客。
关于6月和7月租金的账务处理:在会计账簿中记录租金应收款,即记账,这是在会计账簿中属于应收款的账户,记账时出现正数;再把发生的租金收入发票上登记,才视为租金已收到。如果6月和7月的租金是一次性收回的,在发票上应注明6月和7月的月份,方便归档。
拓展知识:账务处理时要根据实际情况,灵活运用会计原则,准确、及时、规范地记录财务数据,实现会计记账准确无误。例如:在账务处理中要按照实际发生原则,及时记录金钱的来源和去向,实现会计数据的准确。
2023-03-02 09:59:17
差额调整管理费用-其他费用
2023-09-15 17:25:10
同学你好,
你家是开票方吗?
如果是的话, 只是 普票和专票的区别
销售额和税金 都没有区别。因此。可以不做处理,
也可以做一对 一正一负的分录
2026-01-10 19:25:18
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