6月开具的劳务发票,7月红冲,分成两个公司分别开具发票,现在做账的时候发现,红冲后开具的 发票销项比上月开具的销项多一分,缴纳增值税是按照6月的销项金额入账的,这个在账务上怎么处理?
若如 @初见?
于2023-09-15 17:24 发布 861次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-09-15 17:25
差额调整管理费用-其他费用
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您好!如果你没有申请差额征收就按开票税率征收。
2017-02-15 13:45:02
差额调整管理费用-其他费用
2023-09-15 17:25:10
个人开劳务票需要缴纳增值税的
2024-01-31 16:13:42
你好,有多少进项税额抵扣呢?
2022-01-10 13:36:17
个人还是公司
个人分别是3%和7%
2019-04-29 18:09:33
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若如 @初见? 追问
2023-09-15 17:32
家权老师 解答
2023-09-15 17:32
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