送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-07-15 16:42

你好! 
先冲估价 
借:主营业务成本 -400000 
   贷:应付账款_暂估 -400000  
再按发票 
借:主营业务成本   400000 
   贷:银行存款         400000

~~佩 追问

2018-07-15 16:44

去年的成本在年底是不是都结转了啊,这样会不会影响今年的成本?我们只收到300000万的发票

~~佩 追问

2018-07-15 16:45

还有100000万估的是人工费,这个没有发票也没支付,怎么做

老江老师 解答

2018-07-15 16:47

你看上面的分录,冲估价然后按发票分录 ,金额正好一正一负,平!对损益没有影响 
人工费是没有发票,以工资单为附件!

~~佩 追问

2018-07-15 16:52

老师你一指点我开窍了,刚才在那想半天没明白!那人工费就到支付时再做借:主营业务本100000 贷:银行存款/库存现金100000    
对吧

老江老师 解答

2018-07-15 16:55

是的!400000本来就是二部分组成的!

~~佩 追问

2018-07-15 16:56

非常感谢江老师的回答!

老江老师 解答

2018-07-15 17:00

不用谢,这是应该的

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你好! 先冲估价 借:主营业务成本 -400000 贷:应付账款_暂估 -400000 再按发票 借:主营业务成本 400000 贷:银行存款 400000
2018-07-15 16:42:29
你发票回来,钱付了吗? 你可以将这一笔红字冲掉,再借主营业务成本 贷:应付账款/银行存款
2018-07-15 11:24:03
你好,可以的,可以这么做的。
2024-05-20 17:03:29
您好!红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。
2019-12-03 16:48:46
你好!是的,可以这样。其实你这种老师建议直接把发票贴到暂估就好了。
2018-12-14 14:50:26
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