公司暂估了成本,当时借:主营业务成本 400000贷:应付账款_暂估 400000 (包括材料和人工费)汇算清缴前把材料发票买回来了,并支付给供货商个体(支付部分货款)这个借贷科目应该怎么做

~~佩
于2018-07-15 16:40 发布 887次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-07-15 16:42
你好!
先冲估价
借:主营业务成本 -400000
贷:应付账款_暂估 -400000
再按发票
借:主营业务成本 400000
贷:银行存款 400000
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再按发票
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贷:银行存款 400000
2018-07-15 16:42:29
你发票回来,钱付了吗? 你可以将这一笔红字冲掉,再借主营业务成本 贷:应付账款/银行存款
2018-07-15 11:24:03
你好,可以的,可以这么做的。
2024-05-20 17:03:29
您好!红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。
2019-12-03 16:48:46
你好!是的,可以这样。其实你这种老师建议直接把发票贴到暂估就好了。
2018-12-14 14:50:26
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