- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-07-15 15:43
您好,根据退税来说,是要抵消这么多的。实际内销金额51万元,就按51万元抵消了,抵消不了的差额,还要转入主营业务成本的。
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补上,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2020-07-28 14:41:58

借销项税额40518.61 贷进项税额 32167.84,转出未交增值税40518.61 -32167.84,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)8350.77 贷:应交税费-未交增值税8350.77 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税 8350.77
贷:银行存款 5133.99
其他收益/营业外收入8350.77 - 5133.99
2020-04-29 09:03:45

借:应交税费--应交增值税(销项税额)5,贷:应交税费--应交增值税(进项税额)4,应交税费-应交增值税(未交增值税)1
2017-05-04 16:47:22

您好,麻烦您能把问题阐述的清楚些,好吗?
2016-12-10 14:41:53

您好,您这个是什么意思?
2022-03-16 11:20:31
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