缴纳社保时这要做分录行吗:借:应付职工薪酬_社会保险费_企业承担 2855 其他应收款_社保_个人承担部分 988贷:银行存款 3843发放工资时再这样做分录行吗?借:销售费用_工资 9511 库存现金 9511如果有错误,指出并更正
已关
于2018-07-14 18:41 发布 613次浏览
- 送心意
梁老师
职称: 注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
相关问题讨论

第一个没问题,第二个分录是:借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金
2018-07-14 18:43:16

您好,请参考以下分录,谢谢。
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2018-10-13 18:06:28

您好,两种方法都行。第一种方法,可以很容易查出应付职工薪酬的数据,但是不能直接得到企业一共上交的社保是多少。第二种方法正好相反,很容易查出企业一共上交的社保金额,但是不能直接得出企业应付职工薪酬的数据。第一种方法更合理一些。
2017-11-10 22:35:40

计提工资
借: 管理费用--工资(应发工资)
贷: 应付职工薪酬--工资
发放工资
借: 应付职工薪酬--工资
贷: 其他应付款--社保
银行存款 ,这个是对的,
2020-07-10 08:57:29

应该用其他应付款,就是付给保险公司的
2019-05-21 16:42:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息