老师,汇算清缴表,需要补交所得税,而且还不能涉及增 问
打开:A105000 纳税调整项目明细表 往下找到: - 二、扣除类调整项目(第12行) - 最后一行:第30行 “其他” 填法(第30行): - 第1列 账载金额:填你暂估的金额(比如 10万) - 第2列 税收金额:填 0(税法不认) - 第3列 调增金额:自动算出 10万 答
小规模报企业所得税年报时,25年公司交过社保,但是 问
您好,这个你填去年计提的社保就可以 答
我们公司既卖猪肉牛肉羊肉免税的,也卖一些加工过 问
你好,成本和收入都要单独核算的需要 答
请问老师,我们跟一个单位签订了合同,派部分我们的 问
你好,这部分派遣人我们不需要计提,又不是我们支付实际 答
用农产品核定抵扣,是不是进项发票都不是专票的 问
对这种情况一般也不要专票 答


老师这个表的第一行数字怎么得来的?
答: 主表里面的应纳税所得额乘以20%。
老师 帮忙看下这个申报表 因前期我们有多缴税款 现在系统跳出来的报销 第34行我有点看不懂了 按照本期抵扣和前期多缴和本期预交情况 我们本期应该叫32行的数据吧 34行怎么理解呢
答: 二十五行出现负数,并不一定是你们多交,你去看一下二十五行出现附属第一次上一个月的申报表,你截图。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,第一季度公户进账76万,票只有34万,所得税要交2万多,怎么能节约税,能把差票的金额计提在3月的费用里,后面把票补进来吗
答: 你好,根据税法规定,企业的所得税是根据其实际收入来计算的,而不是根据发票金额。如果你的实际收入是76万,但是发票只有34万,那么你需要按照76万的收入来缴纳所得税。至于你提到的把差票的金额计提在3月的费用里,这种做法可能会涉及到虚假记账的问题,是不被推荐的。建议你可以通过合理的税务筹划,比如利用税收优惠政策,或者合理调整收入和支出,来达到节约税费的目的。






粤公网安备 44030502000945号


