请教一下,这个要申报吗,我们社保有工资都是填社保 问
需要 这里填写年度缴费工资 就是你们缴纳的社保基数 答
老师,请问下装修公司设计单,合同签订时付定金1万元 问
你好,正在回复题目 答
开发票时候记账联要盖章吗 问
您好,原则上需要盖章的 答
老师您好!我司一般纳税人,2025年10月申报的时候增 问
你好,他这只是个提示,没有什么影响,要申报 答
代扣代缴员工的社保,做账计提工资的时候不是应该 问
您好,这两个都可以的,最后都冲掉了 答


公司内部往来是后怎么核销:如下面例题:公司有客户部与餐饮部,客户部收房费时经常代收餐饮部的款如2000元的现金(不考虑税),1、客户部帐:借:库存现金2000;贷:其他应付款--餐饮部 2000;2、餐饮部帐:借:其他应收款--客房部 2000;贷:主营业务收入 2000元
答: 你好, 客户部付餐饮部款时 借:其他应付款--餐饮部 2000 贷:其他应收款--客房部 2000
借:其他应付款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税,利息收入确认 借方是什么意思?
答: 你好,应该之前有个借银存贷其他应付款的吧
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
五月开了五十万的发票。六月收到四十七万的打款。五月做的分录是 借 应收账款47万 其他应付款3万 贷 主营业务收入 应交税费。剩下的三万是收不到了。该怎么把这三万做分录处理。
答: 你好,那你就借营业外支出贷应收账款。








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长情的胡萝卜 追问
2026-06-09 07:23
东老师 解答
2026-06-09 07:24