- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-06-02 15:23
你好,这是几月的税款?
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你好 ; 你们是有贷款金额吗
2022-01-18 09:59:19
同学好,如果没有发票。那这个预付账款就直接转费用处理核销掉。然后做纳税调整处理。
2024-05-16 15:01:10
可以不计提做,缴纳时,直接借:应交税金-个税 贷:银行存款
2019-12-13 11:48:06
您好。这个月不需要做具体。
2022-04-14 14:34:30
您好!根据权责发生制原则,上期的电费应计入上期,若具体金额不确定,可根据合同的收费规则进行暂估入账,后期收到发票,确定真实的金额后,若差额不大可以计入当期,若有较大差额应调整前期。若未计提电费,应根据当期确定的金额,调整前期
2023-02-06 01:16:43
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2026-06-02 15:26
暖暖老师 解答
2026-06-02 15:26
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2026-06-02 15:28