- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-05-25 07:23
你好,这部分计提到工资里申报,作为工资的一部分
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您好,成本分录,借主营业务成本,贷库存商品700,应付职工薪酬等。若老师属于员工,则提成计入工资。借主营业务成本240 贷应付职工薪酬240。
2020-06-16 18:43:51
1、找出已经做成本的凭证,做红字冲销
借:生产成本(红字)
贷:库存商品(红字)
2、做正常的销售出库凭证
借:应收账款
贷:其他业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:其他业务成本
贷:库存商品
2022-04-14 09:53:12
账务处理也需要做成本,费用
只是所得税与利润没有关系,与收入有关
2016-04-05 13:00:12
您好,500万元一次扣除是税法口径,您出售按会计准则分录处理即可。汇算清缴时调整应纳税所得额。
2020-06-17 19:00:45
您好,换个是全部的吗还是
2023-03-14 10:55:21
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