老师:汇算清缴年报研发费用加计扣除优惠明细表为 问
是不是基础信息表的勾选有问题呢? 可以截图看一下嘛 答
老师,下午好!25年已入账未勾选的进项票在26年冲红 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
外汇收到12000美元,中转行扣了20美元,实际到帐1198 问
一、增值税收入 按合同金额 12000 美元折算人民币确认收入,中转行扣费 20 美元做财务费用 — 手续费。 收入:12000 美元 财务费用:20 美元 实际收款:11980 美元 二、涉外收入申报 银行按实际到账 11980申报是对的(银行只认入账金额),和合同 12000 不一致正常,属于境外扣费,不用改合同备案。 三、商委 / 出口备案怎么处理 备案合同金额写12000 美元,实际收款差 20 美元是银行手续费,不属于收汇差额,不用变更合同、不用做差额说明,做账备注境外扣费即可。 四、分录(美元按到账当日汇率) 借:银行存款 11980 借:财务费用 — 手续费 20 贷:主营业务收入 12000 答
老师您好,请问出差的机票,第三方代理机构开的发票, 问
携程/旅行社等代理开的:经纪代理服务(6%) - 品名:经纪代理服务*代订机票,属于“服务费”,不是旅客运输。 - 付款方是公司,发票抬头必须是公司全称+税号,不需要写个人姓名。 - 税务认可:只要业务真实、有出差审批+行程单/订单佐证,就能税前扣除 答
老师我们用的亿企代账软件,您看我们出纳账户的余 问
直接改出纳余额 = 会计余额,再补平流水即可 打开【出纳管理】→【银行账户】 把出纳账户余额,手动改成和会计科目余额一模一样 核对:银行对账单、会计账、出纳账三方一致 差异部分:补做银行流水凭证,或删除多余出纳记录,做到账账相符 答


你好,老师我可以问一个问题吗?就是那个提前预付款3万但是不是一笔付过来的,而在6月供应商还欠22470元7月货款发生4857.6元那么我们老板在7.13收到一笔预付1万元,那么我如果要在账单显示已经收到了,3万元,我应该要怎么做我昨天做了出来老板说不对
答: 你好,实际只收到了1万元么,只有7.13日到账1万元
老师,请问我们公司支付给供应商货款,对方不可能供货,我要怎么销账呢?要做什么单子给老板签字吗?
答: 你好 不供货。 那款项也不退吗 没有实际业务发生?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司预付供应商100万,供应商承诺给我们公司110万的货,怎么出来啊
答: 你好,你所指的 怎么出来的意思是?
老师,请问我们前天给供应商汇的预付款,我们汇款时写的备注是采购款,因为某种原因要退回来,对方给我们退回的时候,他们在汇款备注里面应该写什么?
公司打算不做了,但是有50万的预付款供应商还没开票,这怎么弄,这50万当时只是用别人的钱以我公司名义付的款而已,只是为了开票给我司,货是给了实际付款的人了。
对方供应商我方有部分预付款项挂账,因特殊原因对方以停供,现有三方协议我放需付对方模具分摊费,金额正好相等。现对方供应商不愿开票,有什么办法能在对方不开票的情况下平账?
老实您好 我这边有家供应商之前是有预付款的 他现在不做那些产品 叫我们和他的另一家公司哪 这样的话我们之前钱是转给前一家公司 票是后一家公司开给我们的 这个要怎么处理啊





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