送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-05-16 15:37

你好,运保费发票我们不做账,因为我们代收代付这个费用

明毅 追问

2026-05-16 15:38

对方给我们开具这个发票了

暖暖老师 解答

2026-05-16 15:38

开了是为了反正备查用的

明毅 追问

2026-05-16 15:39

开具了,不属于自己的公司的成本是吗

暖暖老师 解答

2026-05-16 15:40

不属于,代收代付,你做了其他应付款就要转入营业外收入核算

上传图片  
相关问题讨论
您好同学 总经理大钱进公户是不能确认收入的,确认收入要有经济销售业务的才行。不过不还了,可以当做入资计入实收资本处理
2022-03-22 18:41:11
那你现在就调整就行了,你现在就是J以前年度损益调整贷其他应付款。
2022-03-14 10:59:04
您好 这样账务处理可以的
2019-11-30 12:32:10
你好!对的,你的理解很对
2022-03-30 12:41:08
你好,更正,借:其他应付款-A公司 贷:应收账款—A公司,确认收入,借:应收账款-A公司 贷:以前年度损益调整 ,借:以前年度损益调整 贷;利润分配-未分配利润
2018-01-26 11:13:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...