老师,我们一笔cif出口业务,分录是借 应收账款cif折算人民币金额,贷 主营业务收入fob折算人民币金额 贷其他应付款运保费折算人民币金额 那我们开的这个运保费发票,是借,营业费用 增值税,贷银行存款,怎么做账冲掉挂的运保费呢,不然一直有吧

明毅
于2026-05-16 15:33 发布 14次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-05-16 15:37
你好,运保费发票我们不做账,因为我们代收代付这个费用
相关问题讨论
您好同学
总经理大钱进公户是不能确认收入的,确认收入要有经济销售业务的才行。不过不还了,可以当做入资计入实收资本处理
2022-03-22 18:41:11
那你现在就调整就行了,你现在就是J以前年度损益调整贷其他应付款。
2022-03-14 10:59:04
您好
这样账务处理可以的
2019-11-30 12:32:10
你好!对的,你的理解很对
2022-03-30 12:41:08
你好,更正,借:其他应付款-A公司 贷:应收账款—A公司,确认收入,借:应收账款-A公司 贷:以前年度损益调整 ,借:以前年度损益调整 贷;利润分配-未分配利润
2018-01-26 11:13:11
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