老师早上好!有关报关的问题,比如收了一笔美国100美 问
同学,你好 有风险的 答
老师好,请问:我们集团公司内部,子公司之间,工程款支 问
暂时挂其他应收款能临时过渡,但不规范,有合规隐患。 业务实质是工程款,规范应挂预付账款。 对方收了款本该依法报税开票,拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。 你这边只要年内拿到发票冲账,所得税不用调增,风险不大;千万别跨年长期挂其他应收款,会被预警关联资金占用。 最好改成预付账款,定好最晚开票时间,留存工程合同、结算单备查 答
在建工程结转成固定资产后计提了几个月,又发现有 问
你好,建议计入固定资产账面价值 答
老师我用送的账套重做了长沙卓越的账,2月份结转成 问
您好,麻烦问下,结转成本的时候咋做的麻烦发下 答
你好,商铺租金收到了,日期为2.20-5.19的租金。由于 问
您好,对方变更了公司名字,是吧 答


老师,你好。9月份给员工报销付款操作失误多付了200元。9晕在账面上挂其他应收200元。现在10月份这个员工有报销,10月份这笔报销可以直接少付200元,冲减9月份的其他应收吗?这样做是正确的吗?
答: 同学你好 这个可以的
请问下 我们公司是本月发上个月的工资 例如 今天15号 发了6月份的工资。但是现在有两个员工 离职 做到7.15号 就是今天 然后下周一 需要把他们7月份的工资也全部发放给他们 这个应该怎么做账?
答: 借应付职工薪酬、工资贷、应交税费、个税、银行存款,下一个月给他申报。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我想问一下,我做8月账时出工资一个员工用现金出了,10月发现出纳用银行支付了,我要怎样纠正呢 当时8月一个员工工资,实际还没有付的那我10月账,你需要在财务账户上做出相应的调整,将8月份的现金支出调整为10月份的银行支出,以确保账户的准确性。 要怎样做分录调整啊 因为8月已经结账了
答: 我做8月账时出工资一个员工用现金出了,10月发现出纳用银行支付了,我要怎样纠正呢 同学,你好,假设数据是100 在10月份当期的账务处理如下 贷库存现金 -100 贷银行存款 100





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