送心意

Fenny老师

职称注册会计师,初级会计师,税务师

2026-05-14 17:59

你好,之前的账是对的吗,还是只是多付了。

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相关问题讨论
同学你好 这个可以的
2024-10-18 10:15:09
借应付职工薪酬、工资贷、应交税费、个税、银行存款,下一个月给他申报。
2022-07-15 17:52:27
你好,借应付职工薪酬,工资贷,银行存款,然后你计提的时候借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。
2022-07-18 15:43:06
我做8月账时出工资一个员工用现金出了,10月发现出纳用银行支付了,我要怎样纠正呢 同学,你好,假设数据是100 在10月份当期的账务处理如下 贷库存现金 -100 贷银行存款 100
2023-11-06 09:30:20
你好,8月份9月份7月份你可以暂估,然后发票到了之后,红冲之前暂估的在做发票的,不能把发票提前贴到前面的凭证。
2023-10-04 10:29:34
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