送心意

朴老师

职称会计师

2026-05-14 09:30

分摊时贷方一定是:预付账款,绝对不是其他应付款
你现在做的分录完全正确。
1. 为什么贷方是预付账款
3 月付款时:
借:预付账款 — 房租 100000
贷:银行存款 100000
→ 预付账款代表已经付出去、还没摊销完的房租,是资产。
按月摊销(分摊)时:
借:销售费用 — 房租 25000
贷:预付账款 — 房租 25000
→ 把已经消耗掉的房租,从 “预付账款(资产)” 转到 “费用”,冲减预付账款余额。
2. 什么时候才用其他应付款?
先用房、后付款的时候用其他应付款:
比如先租 4 个月,每个月计提房租,没付钱:
借:销售费用 25000
贷:其他应付款 — 房租 25000
4 个月后一次性付款:
借:其他应付款 — 房租 100000
贷:银行存款 100000

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相关问题讨论
你好,支付直接借其他应付款就行了
2020-06-29 23:25:52
你好,这个如果公司欠法人钱的话,是没问题的
2021-09-16 16:01:52
你好! 借:其他应付款 贷:预付账款
2019-07-20 20:59:06
你好 你先付款出去 借预付账款 贷银行存款 没用过的话 做借银行存款 贷预付账款 对的中间发生的收取的服务费等计入收入即可
2019-06-17 10:37:23
建议你按月计提 七月份计提两个月的,八月份计提八月份的
2019-10-22 15:58:24
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