老师我们24年暂估的票还没有回来呢,这个怎么处理呀
雨
于2026-05-13 16:56 发布 19次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2026-05-13 16:57
您好,这个你要把24年的汇算清缴更正,调增交税
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汇算时做调增处理
2026-01-30 12:11:31
借应付账款 2万,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,
2021-04-13 10:06:35
您好,这个的话,没有跨年吧
2024-03-03 16:49:02
借其他应付款,贷利润分配未分配利润,
借利润分配未分配利润
贷其他应付款,小企业会计准则做账的
2023-12-13 16:27:38
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字次月就借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2023-01-03 15:35:06
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