送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-13 13:54

您好!严格来说你们公司不能入账了。因为不是属于你们公司的费用

繠箬 追问

2018-07-13 13:55

如果要入应该怎么分录啊

宋生老师 解答

2018-07-13 13:55

你好!如果入你就借管理费用-服务费 贷其他应付款-老板。

繠箬 追问

2018-07-13 13:56

9800直接一次性做费用,不用摊销吗

宋生老师 解答

2018-07-13 13:56

你好!这个看情况了,如果你支付的比如是一年的费用,就要一年摊销

繠箬 追问

2018-07-13 13:57

对,支付一年的,那怎么分录呢

宋生老师 解答

2018-07-13 13:58

你好!借预付账款 贷其他应付款 
然后每个月摊销借管理费用 贷预付账款。

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相关问题讨论
您好!严格来说你们公司不能入账了。因为不是属于你们公司的费用
2018-07-13 13:54:52
您好,这是用到哪里的?
2022-06-20 15:41:23
你好,这个和无人机一块儿买的话,一块儿做到在建工程完工之后转固定资产。
2021-09-28 14:06:57
你好,这个发票并不是免费的。
2022-02-21 14:07:48
你好,公司花了10多万买了一个账号,所起到的作用是? 
2022-11-16 19:53:05
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