送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-07-13 12:47

你当时暂估又不用暂估税额,因此应该没有影响,只是相当于暂估的原材料金额多少可能有差异

cactusxj 追问

2018-07-13 13:30

高的这6.79就是商品的不含税单价啊,但是我之前的已经结转过成本了<br><br>

江老师 解答

2018-07-13 13:33

那就是冲销原来的分录,再按正确的分录进行账务处理,就是当期多结转成本6.79元了

cactusxj 追问

2018-07-13 13:37

当时是少结转了 现在发票的价格高 我需要再做一个成本调整吗?摘要应该怎么写

江老师 解答

2018-07-13 13:41

冲销X年X月X号凭证、更正X年X月X号凭证

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相关问题讨论
你当时暂估又不用暂估税额,因此应该没有影响,只是相当于暂估的原材料金额多少可能有差异
2018-07-13 12:47:04
您好,可以的,发票和暂估价的差额,借:相关成本科目,负数或者正数,贷:库存商品,负数或者正数。
2018-07-08 13:21:13
你好,红冲暂估,然后做发票的,成本需要红冲
2018-12-26 18:05:20
冲回暂估按发票做,要是结转成本有问题需要冲回你结转成本重新结转。
2018-12-05 14:32:45
冲销暂估,按发票入账;冲销暂估,借:库存商品,贷:应付账款,借:主营业务成本,贷:库存商品;上述两笔分录全部是负数;按发票入账,借:库存商品,借:应交税费——应交增值税(销项税额),贷:应付账款;借:主营业务成本,贷:库存商品,注意:本月必须有收入时做结转成本
2017-11-19 12:59:05
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