咨询下,上个月公司有笔费用发票,对方公司红冲了。该笔业务发生在2025年,目前4月申报期,显示:进项税额转出,企业需要交税。这种情况,我在未勾选的专用发票中,勾选金额大于转出税额,就可以不用交税了,还需要其他什么处理吗?

西瓜很甜
于2026-05-06 13:01 发布 28次浏览



- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-05-06 13:02
被红冲的那张发票不能再勾选抵扣,勾选其他发票也无法抵消这笔进项转出,必须按规定转出税额交税。
账上要做分录冲回原成本 / 费用,并确认进项税额转出。
申报时在附表二的 “进项税额转出” 栏填写对应税额,按系统提示缴纳税款即可
相关问题讨论
同学你好,如是进项税额转出计入成本,那么成本的金额是发票上的价税合计;
2022-03-21 14:31:15
现在收到了发票吗
16年汇算清缴调增了吗
2019-10-11 11:38:36
你好,
是的,记入进项税额转出
2020-05-15 11:59:18
计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09
您好
假设不动产净值率为90%
进项税额转出180*0.9=162
2024-01-04 21:29:30
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