老师,这个选哪个编码? 问
按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答
平时是单休,只休周日,从3月16号到4月15号为一个月, 问
要考虑4月份工资呀,相当于3月16号到4月15号为一个整月,但是员工是4月10号上完班辞职的,4月11号就没来上班了,清明节是休的4月4号和4月5号,那一共需要给员工发放多少工资呢? 答
老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗? 问
老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程 答
山东数电票电子发票开了需要点交付吗?还是自动的 问
好的谢谢 答
社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理? 问
个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30 答

老师结息贷方记的是财务费用-2206.3 科目余额表中贷方同样是记-2206.3吗?
答: 收到银行利息,应该是贷方正数,借方负数体现啊
老师我做的手续费,做在了财务费的借方。结息做在了贷方,利润表上,财务费用科目用余额来做,还是发生额
答: 在处理手续费的记账方式上,一般来说,应该将手续费分类为财务费用,在记账时,应该将手续费借在财务费用科目,贷在现金科目上,结息也应该分类为财务费用,借在现金科目,贷在财务费用科目上。对于利润表上的财务费用,一般来说,可以使用发生额记账法,即只记录本期发生的费用,不反映累计发生的费用。这样可以更加真实的反映公司的财务状况。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
为什么利润表的财务费用比科目余额表多?
答: 您好同学,是不是有财务费用的发生额做账做到贷方去了?
如果财务费用-手续费是10元,财务费用-利息收入是4元,那科目余额表里面财务费用那一行怎么填写,写借贷方都是6还是写借贷方都是14
老师,我从另外一个会计的手里接了一个公司,因为我们用的是不同的财务软件,那么我是不是和她要科目余额表,然后录入我的新建账套的期初余额就可以呢,通过科目余额表就可以看得出公司的往来账和费用情况呢
科目余额表。2月做了一笔财务费用金额为100,3月收到银行利息分录借:银行存款:12.88 贷:财务费用:-12.88(金额在借方)为什么科目余额表时间选了1-3月这个财务为费用还是100?看不明白








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蜜桃挞挞 追问
2026-04-29 09:48
小菲老师 解答
2026-04-29 09:51
蜜桃挞挞 追问
2026-04-29 10:01
蜜桃挞挞 追问
2026-04-29 10:01
小菲老师 解答
2026-04-29 10:07
蜜桃挞挞 追问
2026-04-29 10:48
小菲老师 解答
2026-04-29 10:51