送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-12 15:25

您好!你应该根据明细账入期初余额,而不只是一个科目啊。

@&¥ 追问

2018-07-12 15:29

没有明细账,只有银行对账单,之前没做过帐,现在在做帐呢,银行存款有二十几万的余额,账务怎么处理?

宋生老师 解答

2018-07-12 15:30

您好!这个是这样,你要重启帐套,你要先拿一个资产负债表,然后对照科目,一个个盘点现有数据,做一个平衡的资产负债表,然后以这个表作为期初数入账。

@&¥ 追问

2018-07-12 15:35

老师,之前就没有做过帐,哪来的资产负债表呢?现在才要做帐呢,我就想知道,借方是“银行存款”,贷方做什么科目?

宋生老师 解答

2018-07-12 15:39

您好!我不说是以前的,我是说你现在根据现有数据做这个表。比如你现在银行存款是1000,就填1000上去,应付账款是500,是填500上去。然后填完这张表。把他做平。

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相关问题讨论
您好!你应该根据明细账入期初余额,而不只是一个科目啊。
2018-07-12 15:25:36
是新办企业期初么,如果是,借:银行存款 贷:实收资本
2019-05-18 15:16:58
你好,贷方科目就可能是实收资本,其他应付款,库存现金等科目
2018-06-25 10:52:27
如果知道对方科目的入对方科目,不知道的记入未分配利润的期初余额里。
2017-06-02 15:34:23
这个不用做一个凭证,你去录入期初数据就好了
2024-02-07 17:26:11
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