送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-04-11 19:45

您好, 我们是什么 财务软件呀,2025年12月结账了么

爱阳 追问

2026-04-11 19:47

用友,老师

爱阳 追问

2026-04-11 19:48

我3月账做完啦,发现期初没结转,2月没有账

爱阳 追问

2026-04-11 19:50

总账是明细账的两倍

爱阳 追问

2026-04-11 19:50

现在3月的账也找不到啦

董孝彬老师 解答

2026-04-11 19:54

您好,1. 用2025-12-31登录
   总账 → 期末 → 结账
   确认2025年12月已结账。

2. 系统管理里重新结转上年
   以账套主管登录系统管理
   年度账 → 结转上年数据 → 总账系统结转
   等待结转成功。

3. 用2026年登录检查期初
   总账 → 设置 → 期初余额
   点试算、点对账,必须都平。

4. 处理2026年当前月份
所有凭证审核、记账
 总账 → 期末 → 转账生成 → 期间损益结转
生成凭证后再审核、记账

5. 最后结账
   总账 → 期末 → 结账
   一路下一步即可。
如果还是结不了,点结账时提示 未通过工作检查 ,就点上一步,

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相关问题讨论
那我们先来看看你录入的数据是不是有问题,然后再看看结转的设置是否正确,如果都没有问题,可能就是软件本身的问题了。
2023-03-15 10:22:26
你好 ; 你们应该是你们系统设置了 ;结转不了应该是设置不对; 找下软件售后远程给你设置处理下
2022-04-07 18:47:50
都属于去年的,借以前年度损益调整,贷银行存款21500 汇算增加你的成本费用就可以的。
2022-03-02 11:53:00
您好,多计提就红字冲回
2022-03-25 15:33:56
我们反结帐期今年的期初数是不是又要按照去年的11、12、1月的数据来改了?这样今年的帐目可能会混乱,我们每年做完年度结账后都要结转至下一年,但是如果反结帐期改为去年11月12月,那么这又会对今年的帐有影响,所以我不知道该如何处理,因为我们11月12月,以及今年一月计提的工资差额接近10万。
2023-03-15 14:06:02
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