送心意

朴老师

职称会计师

2026-04-09 12:56

1. 预付半年租金
借:预付账款 15000
贷:银行存款 15000
2. 收到全年 30000 发票
借:长期待摊费用 30000
贷:预付账款 15000
贷:应付账款 15000
3. 按月摊销(每月 2500,职工宿舍入福利费)
借:应付职工薪酬 — 职工福利费 2500
贷:长期待摊费用 2500
同时分配:
借:管理费用 / 制造费用等 — 职工福利费 2500
贷:应付职工薪酬 — 职工福利费 2500
4. 半年后支付尾款
借:应付账款 15000
贷:银行存款 15000

朴老师 解答

2026-04-09 12:58

第二个分录也可以直接
借长期待摊费用30000
贷预付账款30000
这样预付账款挂贷方一万五的余额
后面付款的时候冲抵就可以了

越努力越幸运 追问

2026-04-09 14:53

如果不计入长期待摊费用,计哪个科目?

朴老师 解答

2026-04-09 15:07

同学你好
那就只能一次性计入费用科目了

朴老师 解答

2026-04-09 15:07

如果房租发票一个月一个月的开,那就按月计入费用冲减往来科目

越努力越幸运 追问

2026-04-09 18:05

如果一次付3万,发票次年收到3万元的发票,怎么记账

越努力越幸运 追问

2026-04-09 18:08

借:预付账款30000,贷:银存,借:管理费用2500,贷:预付2500,可以吗

朴老师 解答

2026-04-09 18:13

同学你好
这个可以的哦

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相关问题讨论
你好 你这个仍然是分期付款吧 借:工程施工等 增值税 贷:应付账款---暂估   
2022-05-31 07:19:07
借 预付账款 贷 银行存款 可以的
2026-01-06 10:12:43
不可以的,就是收到发票,借:成本费用,贷:预付账款,银行存款
2025-05-08 16:30:41
你好 ;   12月做 :借固定资产  ; 贷预付账款  。  你2月收到的发票是专票还是普票的  
2022-03-18 11:07:48
借:固定资产,应交税费—应交增值税—进项税,贷:预付账款
2022-03-18 10:33:01
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