老师,您好,我在做账的时候,很奇怪,有一个供应商,第一次取得他们的发票,他先是给我们老板开了一个11580元的发票,接着又开了一个105800元的红字发票,他的红字发票,是不是搞错了,多打了一个零,我估计很有可能

射月鸟
于2026-04-04 11:01 发布 6次浏览


- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-04-04 11:05
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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供应商开的
2017-11-20 15:12:32
你好,只需要开具一张蓝字发票就可以的
2017-12-01 08:52:36
你好,现在不需要做账,对方开的红字发票后再做账。
2020-06-29 14:01:46
你好 你原发票做账后不退给销售方 就需要把红字发票给你们的 你要做红冲分录的
2020-06-29 14:28:49
你好,你们没有认证的话,对方可以在开票软件上选择发票,开具红字发票金额填报退货金额就行
2022-01-14 17:49:37
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董孝彬老师 解答
2026-04-04 11:10