老师你好,我们公司,室外灯具维修,合同价60500元,现在支付了30250元,发票开的也是30250,我现在怎么做账,是不是借管理费用60500元,贷应付账款30250元,银行存款30250元,这样做不对。
枳生淮北
于2026-04-04 09:46 发布 11次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-04-04 09:49
您好,这个如果是一次性记费用,分录对的, 这么大金额一般是摊销的,装修嘛,在租期内按月摊销
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你好,直接借管理费用,贷银行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47
你好 把前面计提的冲掉 按发票做账就可以了
2019-05-09 14:22:00
你好,做长期待摊费用,支付时候借长期待摊,贷银行,摊销借管理费用 贷长期待摊
2019-10-08 14:40:51
你好,同学
你这样的分录是正确的哦
2022-01-04 09:21:40
直接调的,借 管理费用 -100 借应付账款 100,结果核销的时候核销不了,是不是做错了
2017-04-06 21:23:52
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枳生淮北 追问
2026-04-04 09:50
董孝彬老师 解答
2026-04-04 09:51