送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-04-03 11:17

您好,在报表附表二填上进项转出就可以

阳光老男人 追问

2026-04-03 11:24

进项转出跟销项转出一样做账呗

刘艳红老师 解答

2026-04-03 11:26

是的,转到费用或成本中

阳光老男人 追问

2026-04-03 11:35

转到费用或成本中,这该怎么做账,请指教!

刘艳红老师 解答

2026-04-03 11:38

借:成本或费用 
贷:应交税费-进项转出

阳光老男人 追问

2026-04-03 11:40

哦,成本或费用进什么科目比较好!

刘艳红老师 解答

2026-04-03 11:41

这个前面是什么你就入什么

阳光老男人 追问

2026-04-03 11:44

我现在收到对方赔偿,这么做的进项转出,该怎么转到成本或费用。

刘艳红老师 解答

2026-04-03 11:44

这个你转到成本就可以了

阳光老男人 追问

2026-04-03 11:46

老师好!你说的我没有明白,请明确一下,谢谢!

刘艳红老师 解答

2026-04-03 11:47

借:主营业务成本
贷:应交税费-进项转出

阳光老男人 追问

2026-04-03 11:50

老师,我上面传的图片已经在贷方了,那我该怎么做啊!

刘艳红老师 解答

2026-04-03 11:52

把前面的分红做负数分录,再做正数就可以

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借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费- 未交增值税
2026-01-13 14:17:35
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
同学你好, 借:应交增值税-销项税 借:应交增值税-进项税额转出, 贷:应交增值税-进项税 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
你好,根据以下思路简易操作 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2026-03-25 10:07:24
你好,分录没有问题的
2020-06-18 08:51:32
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