请问老师,A与B是关联企业,A从外面租房5万一年,然后6 问
你好这里填写你全年得收入,成本和管理覅额用的 答
做企业所得税汇算清缴时,资产总额系统带出来的数 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师:我公司需要调整2017年个税申报表,个税系统提 问
同学,你好 税务大厅也查不到,那就没有办法了 那不建议调整了 答
你好老师,我有台二手车2025年9月没有入固定资产,咋 问
同学,你好 现在补入进去 答
老师,比如我们和客户签的合同,客户委托一家出口代 问
你好可以给你们,但是肯定收取费用 答

发票红冲,已抵扣的进项做了进项税额转出,增值税申报表当月无销项,有进项税额转出,有期末留底进项税,要怎么结转增值税呢?
答: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费- 未交增值税
老师你好,一般纳税人月末结转如下:1.进项100销项200结转进项税额:借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 贷:应交税费应2.进项200,销项100结转进项税额:借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费应交增值税进项税额200结转销项税额:借:应交税费应交增值税销项税额100 贷:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100结转应交增值税: 借:应交税费未交增值税100 贷 :应交税费应交增值税(转出未交增值税)100借:应交税费应交增值税(转出多交增值税)100贷:应交税费未交增值税100老师进项大于销项月末这样处理对嘛?
答: 你好!是的,思路是对的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一般纳税人增值税结转,可以不通过转出未交增值税,直接用一下分录吗。结转进项税,借:应交税费—未交增值税贷:应交税费—应交增值税-进项结转销项税,借:应交税费-应交增值税—销项贷:应交税费-进项
答: 你好,根据以下思路简易操作 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款









粤公网安备 44030502000945号



阳光老男人 追问
2026-04-03 11:24
刘艳红老师 解答
2026-04-03 11:26
阳光老男人 追问
2026-04-03 11:35
刘艳红老师 解答
2026-04-03 11:38
阳光老男人 追问
2026-04-03 11:40
刘艳红老师 解答
2026-04-03 11:41
阳光老男人 追问
2026-04-03 11:44
刘艳红老师 解答
2026-04-03 11:44
阳光老男人 追问
2026-04-03 11:46
刘艳红老师 解答
2026-04-03 11:47
阳光老男人 追问
2026-04-03 11:50
刘艳红老师 解答
2026-04-03 11:52