2025年12月开的发票50万,2026.1月把发票作废,1月份 问
您好,要的,12月正常交税,1月再冲当月的收入 答
怎么通知员工做2026年的专项附加扣除,有没有通知 问
https://zhuanlan.zhihu.com/p/670239926 一键带入确认上年的专项附加扣除 按这个步骤一键带入上年的 答
最近年底了,清理往来账,去年的有一两家应收款大金 问
那你们这种有虚开发票的风险业务都没有发生,你开了发票,而且还跨年 你这个发票能红冲吗? 红冲涉及到退税,你之前交过的增值税、附加税、印花税和所得税都要退回 答
我公司为一般纳税人,上游客户为个人,无法给我公司 问
同学,你好 这个税点,一般你们协商处理。 一般是收20个点的 答
老师,12月份银行付的运费成本,对方没给我开票,暂估 问
借:销售费用-运费 应交税费-待转进项税 贷:银行存款 答

营改增前和营改增后,确认收入和交税是如何的,都是按照全责发生制确认收入吗,营业税和增值税分别按什么交呢
答: 你好!是按权责发生制来的。 没有营业税了。
营改增小规模纳税人收入1000元,是确认主营业务收入970.87元,应交增值税销项税29.13元吗?
答: 您好!是的。不过小规模只有应交税费-应交增值税,不分销项进项。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,您帮我理解下这段话 :企业营业税改征增值税前已确认收入,但因未产生营业税纳税义务而未计提营业税的,在达到增值税纳税义务时点时,企业应确认应交增值税销项税额的同时冲减当期收入
答: 您好,也就是说,原来确认了营业税的收入,但是没交税,营改增后需要交税了,就要交增值税了,不能再交营业税了,现在交增值税时,分录,贷:主营业务收入,负数,贷:应交税费-应交增值税-销项。也就冲减了现在的收入了。








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