送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-03-30 17:59

您好,年度汇缴前发放就可以税前扣除,不发一样做账的,只是应付工资这个科目贷方有余额


、计提工资
借:XX费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据)
贷:应付职工薪酬——工资 

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相关问题讨论
你好 一般是4月工资4月做计提 5月做4月的发放分录 当月工资当月计提 发放的时候做发放分录即可
2018-12-06 14:26:26
十月做账是计提十月的工资 十月底计提
2023-10-22 06:32:47
你好 补记 借以前年度损益 调整 贷应付职工薪酬 
2022-03-25 17:14:23
你好多了,还是少了的。
2022-03-08 12:13:22
你好,学员,直接冲减费用即可的,
2022-02-28 15:49:08
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