送心意

家权老师

职称税务师

2026-03-30 11:39

还是一样的,


发放工资月份扣应该扣的社保和个税
借:应付职工薪酬——工资 
贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)
       应交税费——应交个人所得税
银行存款

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还是一样的, 发放工资月份扣应该扣的社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)        应交税费——应交个人所得税 银行存款
2026-03-30 11:39:30
你好 ;    那你就多计提了。 冲计提 :借应付职工薪酬-工资贷以前年度损益调整;  借  以前年度损益调整;  贷利润分配-未分配利润  
2022-03-15 13:00:08
借管理费用2500 贷应付职工薪酬2500 借应付职工薪酬2500 贷银行2500 这个50不单独做分录,你工资表上面扣就可以
2019-09-11 15:37:51
你好把多计提的做冲回处理
2020-06-13 17:34:47
你好 2023年1月,A员工预支工资2000元, 借:其他应收款,贷:银行存款等科目 A员工工资9000元,计提的时候 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 2月实际发放工资7000元,2月实际发放工资时候 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目,其他应收款
2023-02-27 12:03:06
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