送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-03-23 10:50

您好,可以的,可以红冲,你们是认证了,是吧

Dimple 追问

2026-03-23 10:54

增值税用途已确认

刘艳红老师 解答

2026-03-23 10:55

那这种是对方已认证了

Dimple 追问

2026-03-23 11:00

对,这样呢

刘艳红老师 解答

2026-03-23 11:02

要的,你们确认就可以

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相关问题讨论
如果供应商退货,然后发票红冲,需要供应商提供红冲发票来做账。 按照国家税务局的规定,在发生开票有误或者销售转让,销售的货物被退回,销售终止等情形都需要开具红字发票,如果企业没有按照规定来开具红字增值税专用发票,那么不可以按照规定来扣减销项税以及销售税
2023-11-01 12:17:29
您好,您查一下是否情况属实,如果确实需要转出,在账务做分录,借:原材料/固定资产(看当时购入是什么科目),贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-06-23 10:46:43
同学你好,已抵扣的进项发票有问题,供应商跨月开了红字发票,已抵扣的蓝字发票要退回给供应商吗?——是不需 的
2022-01-05 14:49:45
是的,需要寄回去的哈
2023-01-06 16:12:38
你好,需要寄过来的负数发票也需要给你们,然后重新开。
2022-02-23 16:39:05
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