送心意

苏晓燕老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师

2026-03-20 16:46

您好,您看看同一个企业是否没有冲销预收,把应收和预收是一个企业的冲销

苏晓燕老师 解答

2026-03-20 16:48

借:银行存款
贷:预收账款 ——XX 单位

苏晓燕老师 解答

2026-03-20 16:48

借:预收账款 ——XX 单位
贷:主营业务收入 / 其他业务收入
贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额

苏晓燕老师 解答

2026-03-20 16:48

您看看分录是不是没有把预收冲了

薪享事橙?ss 追问

2026-03-20 16:50

老师我现在想冲销预收和应收

薪享事橙?ss 追问

2026-03-20 16:50

预收金额多应收金额少

苏晓燕老师 解答

2026-03-20 16:55

您先把同一个客户的冲了

苏晓燕老师 解答

2026-03-20 16:55

剩余的您看看预收是什么情况,可以转到应收,小企业一般可以考虑用一个科目就行,

薪享事橙?ss 追问

2026-03-20 16:59

老师直接这样调整吗

苏晓燕老师 解答

2026-03-20 17:45

可以就是这个模式调整

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相关问题讨论
您好 一般不调整 如果觉得报表不好看的话 可以填资产负责表的时候重分类到预收账款贷方
2019-07-11 20:01:45
应收账款根据应收账款的明细账的借方+预收账款的明细账的借方 填列 预收款款根据预收账款的明细账的贷方+应收账款的明细账的贷方 填列
2016-03-26 13:29:26
假如预收账款原贷方余额为100,000元,开票收入300,000元,分录可以做成 借:预收账款100,000 应收账款200,000 贷:……吗?
2015-12-28 14:50:17
你好,同学。 如果预收有余额,是先冲减预收再考虑应收的
2020-04-18 12:23:29
同学您好,是的,期末要做账抵减。
2019-10-31 10:04:36
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