- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-03-06 09:13
是否 少确认收入了呢
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如果你认证了,就直接计入应交税费-应交增值税(进项税额)
2018-10-08 11:55:02
不可以的
做调整分录
借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
不是,待抵扣只是用于取得的按照固定资产核算的不动产或者在建工程,第一个月抵扣60%剩余的40%计入待抵扣,等到13个月在抵扣!仅此一
2018-10-04 21:06:23
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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