老师,我们公司2023年09月有一张进项发票,对方没缴税,现在成了异常发票了,我更正了增值税申报表2023年9月至12月的,但是我们是高企,2025年才享受增值税加计抵减政策,2024年以后的增值税申报表还用更正吗? 另外23年的企业所得税年报已经更正过2次,我这次更正不起,到大厅申报要全部手填写一遍数据吗?还是直接可以更正纳税调增那一页就是了?

丑丑
于2026-02-10 08:05 发布 84次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-02-10 08:07
2024 年及以后增值税申报表不用更正。
大厅更正 2023 年企业所得税年报,一般要全套表重新填写,不能只改调增页。
相关问题讨论
你好; 电子税务局- 我要查询- 申报查询- 找到申报表可以打印的
2023-03-14 09:53:49
同学你好,这种情况下,需要更正增值税申报表,也按加无票收入的申报处理。
2024-01-13 21:34:43
对的,是的,这个需要和正常的一样的,也需要计提。
2024-07-09 15:20:25
同学你好
你的财务报表按照申报表来修改就行了
2021-01-21 11:02:27
2024 年及以后增值税申报表不用更正。
大厅更正 2023 年企业所得税年报,一般要全套表重新填写,不能只改调增页。
2026-02-10 08:07:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



丑丑 追问
2026-02-10 10:44
朴老师 解答
2026-02-10 10:45