老师您好,我这样算对吗?
心里的颜色
于2026-02-05 08:17 发布 20次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2026-02-05 08:18
你好,你在计算什么的
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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,是正确的。因为增值税缴纳的是增值部分的税。增值部分就是10-9=1万,也就是节约税款是1万*降低的税率
2018-04-24 15:22:35
你好,如果现金冲平的话,那这300元的现金由谁来出呢?是不是又会形成另一个长期挂账的往来,这种情况下,可以考虑计入销售费用,如果这300元无正规发票提供的话。目前还没开票的话,也可以考虑将它作为销售折让,看哪种方式更适合他们公司操作。
2018-07-23 10:06:12
看不到您写的分录啊?
2018-06-26 09:48:18
您好
根据单位的缴费基数*缴费人数*缴费月份填写
2021-03-18 11:46:58
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