老师,我当时12月份计提电费的气候,计提了17092.64元,缴纳的时候缴纳2763.27元,这个差额怎么充啊计提的时候,借管理费用,17092.64元,带应付账款电费
枳生淮北
于2026-02-03 15:51 发布 15次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2026-02-03 15:53
借:应付账款
贷:利润分配-未分配
这样冲就可以
相关问题讨论
你好,可以的,也可以是贷其他应付款
2020-06-17 07:52:55
先冲销再做正确的
2017-06-06 09:54:29
1、如果确定很快能收到发票,可以直接做到管理费用里,等发票回来附到凭证后
2、可以预提费用,但预提费用是为了期间匹配,不是人为控制利润
2019-07-18 16:24:02
上述分录冲销时,建议用负数冲红,再按正确的金额做,这个账看着清晰,分录是正确的
2017-08-12 09:49:42
来发票了吧
用发票复印件跟摊销表做附件
2017-12-06 17:31:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



枳生淮北 追问
2026-02-03 15:58
枳生淮北 追问
2026-02-03 16:00
刘艳红老师 解答
2026-02-03 16:01
枳生淮北 追问
2026-02-03 16:02
刘艳红老师 解答
2026-02-03 16:03
枳生淮北 追问
2026-02-03 16:11
刘艳红老师 解答
2026-02-03 16:12