送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-02-03 15:53

借:应付账款 
贷:利润分配-未分配 
这样冲就可以

枳生淮北 追问

2026-02-03 15:58

跨年的未分配利润嘛

枳生淮北 追问

2026-02-03 16:00

你看一下,这样傅不对

刘艳红老师 解答

2026-02-03 16:01

是的,跨年的红冲未分配,你的分录是对的

枳生淮北 追问

2026-02-03 16:02

中心计提的分录对不对

刘艳红老师 解答

2026-02-03 16:03

计提的是当年的还是去年的?

枳生淮北 追问

2026-02-03 16:11

12月份,25年的

刘艳红老师 解答

2026-02-03 16:12

计提用的也要用利润分配

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相关问题讨论
你好,可以的,也可以是贷其他应付款
2020-06-17 07:52:55
先冲销再做正确的
2017-06-06 09:54:29
1、如果确定很快能收到发票,可以直接做到管理费用里,等发票回来附到凭证后 2、可以预提费用,但预提费用是为了期间匹配,不是人为控制利润
2019-07-18 16:24:02
上述分录冲销时,建议用负数冲红,再按正确的金额做,这个账看着清晰,分录是正确的
2017-08-12 09:49:42
来发票了吧  用发票复印件跟摊销表做附件
2017-12-06 17:31:05
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