送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-06-06 09:54

先冲销再做正确的

周露露 追问

2017-06-06 10:02

问题是老师跨年了是不是需要通过以前年度损益调整科目,还要涉及到利润

吴月柳 解答

2017-06-06 10:07

是的,要通过以前年度损益来调

周露露 追问

2017-06-06 10:08

@吴老师:那老师您可以告诉我怎么做分录吗?

吴月柳 解答

2017-06-06 10:15

直接冲销多提部分,借:应付账款   贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整  贷:利润分配-未分配利润

周露露 追问

2017-06-06 10:21

@吴老师:谢谢

吴月柳 解答

2017-06-06 10:22

不客气

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相关问题讨论
你好,可以的,也可以是贷其他应付款
2020-06-17 07:52:55
先冲销再做正确的
2017-06-06 09:54:29
1、如果确定很快能收到发票,可以直接做到管理费用里,等发票回来附到凭证后 2、可以预提费用,但预提费用是为了期间匹配,不是人为控制利润
2019-07-18 16:24:02
来发票了吧  用发票复印件跟摊销表做附件
2017-12-06 17:31:05
你好,是的,没付款贷方计入应付账款就是了
2017-08-02 17:14:22
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