1、请教老师,我们的企业所得税是总分司与分公司汇 问
你好,所得税税负太低了这个确实是 现在一般是5% 非小微企业=利润*25% 答
老师这个发票是不是3月作废了吗,不能抵扣吗 问
老师这个就是开正数的发票,这个3月可抵扣吗,3.10又开了一红冲发票, 答
老师,你好,合伙模式下,以这样的框架与对方公司协商 问
如果是合伙这些都是拉项目时的约定,只要能拉到项目这些都是第二顺位考虑的,最重要合伙人要考虑资金短缺如何承担,利润如何分配,税费如何承担,责任如何承担 答
你好老师,我们收到的发票要怎么操作,对方红冲不了? 问
您好,是收到哪方面的发票 答
老师,请问前会计上个月做的财务报表,没有把银行存 问
本月直接做一笔调整分录,按期末汇率把 100 美元折算成人民币,补记差额: 借:银行存款 — 美元户 差额 贷:财务费用 — 汇兑损益 本月报表按外币 × 汇率填货币资金,上月已报报表不改。 答

我们1月初发放了12月份工资,1月底全额发放了年终奖(没有扣个税),2月份并入1月工资薪金申报了。这样情况下1月计提和发放账务处理该怎么做呀?
答: 同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
老师好,个税更正2月申报,显示不能新添加人员申报,在公账3月份发放2月工资的,我是可以在3月份新增人员申报?账务处理在3月是当月计提,当月发放?还是怎样处理好点麽
答: 看你们公司工资原来是怎么做的,有上月计提下月发放的,也有当月计提当月发的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,发工资忘记扣员工1月个税了(在2月工资里扣1月个税),应该怎么做账务处理呀?计提1月工资的时候怎么做?
答: 1月正常计提 实际发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费






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2026-02-01 18:01
刘艳红老师 解答
2026-02-01 18:03
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2026-02-01 18:03
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2026-02-01 18:07
刘艳红老师 解答
2026-02-01 18:09