老师好,想问下,我司供应商24年有一张发票开票金额 问
可以让对方在这张发票多开0.9补齐之前少开的, 答
客户打了款、确认了收入也发了货 但是对方还没确 问
那么你先计入主营业务收入-未开票 答
公司的一些支出就是没有发票,比如找人代办事情,法 问
您好,可以的,只是这个不能抵税 答
我想问下报销油钱有比例吗,占公司的 问
您好,这个没有,按实际的来就可以 答
辛苦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
老师您好,我正在建账,期初数针对客户的我用的是应收账款科目,比如说客户在我公司有余款,就录入负数,针对厂家的我用的是应付账款科目,厂家那儿还有我们的余款,就录入负数,这样处理可以吗?
答: 按具体的明细数据进行录入处理。负数就按负数录入
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好,现在我们有一个客户用他个人的账户付款到我们对公账户(客户有对公账户),现在我们需要开票给客户,怎样开呢?
答: 你好,让他个人和他们公司签一个委托付款协议给你
老师麻烦看下我们是2018年10月建电脑账,前会计录入的本年利润和利润分配期初数据录对了吗,我是个新手,认为错的,如果错的,麻烦老师给我录一下正确的数值,这是我们期初建账录的数据和她记的账本
老师,你好,麻烦问下我们公司挂靠了一个建筑公司,有30%的劳务费,人家把劳务费打到我们的账户上,我们这边公司支付工资,需要再申报个税吗?
老师好,我问下怎么在总账系统中查询发票,比如我们还欠客户多少发票,供应商还欠我们多少发票,这个怎么做,我们现在要建总账,期初关于这怎么设置
我们是卖家具的,我们买的枕头是用来送客户的,厂家给枕头的时候,顺便送了好多的小凳子,这些业务应该怎么做账啊,麻烦老师写一下分录过程





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