送心意

杨家续老师

职称注册会计师,初级会计师,中级会计师

2026-01-29 18:07

你好同学!
同学对于对账不符的问题首先要分析原因,才能够进一步判断如何做账的,也有可能是对方账务处理不准确导致的差异,如果是这样,同学单位就无需编制调整分录的

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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
按具体的明细数据进行录入处理。负数就按负数录入
2017-08-31 12:58:48
你好,只要是对账单打印出来,就需要做账的。
2019-09-03 15:35:17
你好,让他个人和他们公司签一个委托付款协议给你
2020-06-09 16:17:32
不用修改的借应收账款贷利润分配,未分配利。
2024-09-05 10:09:18
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