老师您好,我正在建账,期初数针对客户的我用的是应收账款科目,比如说客户在我公司有余款,就录入负数,针对厂家的我用的是应付账款科目,厂家那儿还有我们的余款,就录入负数,这样处理可以吗?

AK辰辰
于2017-08-31 12:57 发布 1017次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-08-31 13:57
好的,老师,现已进行项目核算,那么品牌单独出报表怎么操作呢?我公司用的是金算盘软件。
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学员,您好。这个要看供应商是否之前挂的就是应收账款。严格来讲,与主营收入、成本无关的往来,应该通过其他应收款/其他应付款核算。
2021-10-20 13:52:45
你好是的 一般是这样操作的
2020-01-10 16:41:16
可以的,这样核算简单一些
2019-12-13 16:44:45
本科目核算总部与分支机构之间、或各内部独立核算单位彼此之间由于工程价款结算、产品、作业和材料销售、提供劳务等作业所发生的各种应收、应付、暂付、暂收的往来交易发生的往来款项。
2019-11-09 22:22:08
你好 要看具体什么原因才能调整
2019-11-07 13:38:10
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