老师您好,我正在建账,期初数针对客户的我用的是应收账款科目,比如说客户在我公司有余款,就录入负数,针对厂家的我用的是应付账款科目,厂家那儿还有我们的余款,就录入负数,这样处理可以吗?
AK辰辰
于2017-08-31 12:57 发布 940次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-08-31 13:57
好的,老师,现已进行项目核算,那么品牌单独出报表怎么操作呢?我公司用的是金算盘软件。
相关问题讨论

你好!
可以把应付账款统一结转到应收账款
借应付账款
贷应收账款
2022-01-24 19:29:45

你好,是的,科目合并下。
应收账款余额是-10000,相当于多收10000,应付10000。
应付账款余额是-8000,相当于多付,应收8000,两个科目合并后,应付2000。
2021-12-23 10:33:49

你好,借银行存款贷应付账款做这个。
2021-11-02 10:05:34

您好
借:应付账款
贷:应收账款
2019-10-27 09:01:22

你好,对于同一家公司,可以使用一个科目的。
2019-09-20 14:46:59
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