送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-01-18 09:20

你好,按照开具其他发票申报需要缴纳增值税

追问

2026-01-18 09:21

我们公司是小规模纳税人的,这里的表怎么填,比如货物收入30万,服务收入5万,其中货物开票了1万,其他的还未开票。

暖暖老师 解答

2026-01-18 09:24

都填在在第3行就可以啦

追问

2026-01-18 09:26

你好老师,是这里吗?

暖暖老师 解答

2026-01-18 09:28

是的就是这个地方的

追问

2026-01-18 09:33

你好老师,我把申报金额填进去,这里计税金额怎么是0的?

暖暖老师 解答

2026-01-18 09:34

你保存看看吧这个我不清楚了

追问

2026-01-18 09:36

你好老师,这里第一样位置是填什么的?

暖暖老师 解答

2026-01-18 09:37

需要填写的,是下边的合计

追问

2026-01-18 09:42

你好老师,上面填对了,下面显示是3%计算出来的税款,本期应纳税额减征额这一行是不是要自己手动输入金额减的?

暖暖老师 解答

2026-01-18 09:44

不需要的,系统自动计算的

追问

2026-01-18 09:45

你好老师,不是有优惠政策减按1%的征收率征收吗,这里计算的是3%的税啊?

暖暖老师 解答

2026-01-18 09:56

你申报就出来了这个

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相关问题讨论
以后什么原因不一致的?
2023-11-10 12:23:53
是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
 你好;      不一致 ;  也是负数金额的;对比不了的。 去税务局大厅报; 我这边也是负数报不了 ; 要去大厅报的  
2022-10-21 11:03:39
同学,你好 具体什么问题?
2023-11-10 13:12:47
您好,可以直接做账处理,借;应交税费-未交增值税,0.01元,贷;主营业务收入,负数,0.01元,营业外收入-其他,0.02元。
2018-01-30 21:50:15
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