送心意

家权老师

职称税务师

2026-01-16 17:21

借:应付账款-暂估

       利润分配-未分配利润
贷:应付账款-供应商

风雨的阳光 追问

2026-01-16 17:24

老师能写仔细一点吗

风雨的阳光 追问

2026-01-16 17:25

我直接补一万的成本不行吗

家权老师 解答

2026-01-16 17:26

借:应付账款-暂估450

       利润分配-未分配利润1
贷:应付账款-供应商451

风雨的阳光 追问

2026-01-16 17:27

直接今年补一万成本不行吗

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相关问题讨论
您好,当时啥也没做吗还是
2023-01-11 23:17:08
你好 你现在12月就要暂估这个成本 在12月先做账 。到时1月收到发票就可以税前扣除的。 冲暂估按发票实际做
2019-12-30 10:45:57
你好,可以补入帐 借;以前年度损益调整,贷;银行存款等科目
2020-07-21 14:58:58
你好 费用的发票的吗
2020-07-02 09:51:53
你好,同学。 这是正常的。 你是按8000确认收入,6000确认成本。 2000的折扣作为销售折让或财务费用
2020-06-04 15:50:21
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