老师您好请问,增值税进项入账的金额比申报金额少了376.66,以前年度遗留下来的,以前纸质的发票找不到是哪个了,这种情况怎么处理?

英 🌴 🌴
于2026-01-13 18:32 发布 103次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2026-01-13 18:32
那你知道这个具体的是什么业务吗?把这个业务补进来就行。
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那你知道这个具体的是什么业务吗?把这个业务补进来就行。
2026-01-13 18:32:38
还是我应该直接放回收入,不要放以前年度损益
2017-07-11 09:36:49
你好; 电子税务局 - 一般退抵税管理里面 - 里面有误收多缴纳 退税或者 留抵抵减
2022-02-17 18:57:11
借以前年度损益调整,进项税额 贷应付账款,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-06-16 08:34:50
以前年度少计的增值税进项税额,可以按照以下步骤进行今年调整:
1.核定少计提的金额。根据增值税申报表和相关账目,核定少计提的增值税进项税额的具体金额
2.编制调整凭证。将少计提的增值税进项税额的金额编制成调整凭证,在贷方记上增值税应交税款科目,借方记上其他应付款科目。
3.进行账务处理。按照调整凭证的金额进行账务处理,调整增值税应交税款和其他应付款两个科目的余额
2023-10-19 14:58:57
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