老师你好麻烦咨询下,12月份有张报关单总共14条,其中两条因为进项票品名开错了,导致没办法配单,所以放弃了退税,金额是287.84,其他10条正常申请了退税。 我想问我增值税应该怎么申报,287.84这个需要操作进项税额转出吗?操作了进项税额转出需要缴纳增值税和附加是对的吗? 还有这个会计分录应该怎么做? 谢谢!有偿回答,万分感谢!
ღ尽情飞杨ᰔᩚ
于2026-01-13 18:16 发布 7次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-01-13 18:17
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
相关问题讨论
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
你好!进项大于销项不用做账务处理
2018-07-02 18:09:35
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
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董孝彬老师 解答
2026-01-13 18:19
ღ尽情飞杨ᰔᩚ 追问
2026-01-13 18:21